浅析流域机构内部控制制度现状
熊杰
水利部海河水利委员会,天津,300170
摘要: 根据2000年5月召开的全国水利审计工作会议的部署,水利部审计室会同有关流域机构审计部门完成了《流域机构内部控制制度审计实施方案》.从2000年6月12日开始,水利部组织7个审计组分赴太湖局、黄委、长委、松辽委、海委、淮委、珠委等七大流域机构,开展内部控制制度的专项审计工作.
机标关键词:流域机构内部控制制度制度现状审计工作水利部审计实施方案审计部门工作会议
论文发表日期:2001-01-01
在线出版日期:2025-08-15(本平台首次上网日期,不代表文献的发表时间)
页数:2( 91-92 )
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